Facturian Learning
Guías completas, tutoriales y artículos sobre facturación e impuestos en España

Gastos deducibles para autónomos: qué puedes deducir
Vehículo, comidas, casa, móvil y todas tus dudas resueltas

Facturar sin ser autónomo: qué permite la ley y dónde está el límite
Marco legal completo sobre actividad ocasional, obligación de alta en RETA, facturación, IVA e IRPF. Con jurisprudencia del Tribunal Supremo actualizada a 2025.

Reglas de localización del IVA: Guía completa para autónomos y pymes
Guía práctica sobre las reglas de localización del IVA español. Cómo determinar si aplica IVA, cuándo usar inversión del sujeto pasivo, y qué hacer con impuestos extranjeros.

NRUA y el depósito N2 para alquiler vacacional: guía completa
Todo sobre el NRUA y la obligación de presentar el modelo informativo N2 ante el Registro de la Propiedad: plazos, datos necesarios, CRU y cómo presentar paso a paso.

Anulación vs. factura rectificativa: cuándo usar cada una
Guía oficial sobre cuándo anular y cuándo rectificar una factura

TicketBAI y ef4ktur: registro, configuración y pruebas por provincia
Guía práctica para registrarse, configurar certificados y probar TicketBAI y ef4ktur en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Entornos de test, software garante y errores frecuentes.

Facturae y FACe: registro, configuración y pruebas
Cómo registrarse en FACe, configurar certificados digitales, generar facturas en formato Facturae 3.2.2 y probar envíos en el entorno de staging.

Artículo 7p IRPF: exención por trabajos realizados en el extranjero
Guía completa sobre la exención del artículo 7p del IRPF: requisitos, límite de 60.100 €, cómo aplicarla, compatibilidad con dietas y errores frecuentes. Con ejemplos prácticos y jurisprudencia.

Residencia fiscal en dos países: cómo afecta a tu IRPF
Qué ocurre cuando vives entre dos países: criterios de residencia fiscal, convenios de doble imposición, regla de los 183 días, tie-breaker rules y obligaciones en España. Con ejemplos prácticos.

Establecimiento Permanente (EP): qué es, cuándo conviene y consecuencias fiscales
Todo sobre los Establecimientos Permanentes en España: definición legal, cuándo se genera un EP, cuándo conviene constituirlo, riesgos de un EP oculto, tributación IRNR vs. filial, y obligaciones fiscales.

TicketBAI: Facturación electrónica obligatoria en País Vasco
Guía completa sobre TicketBAI: qué es, quién debe cumplirlo, diferencias con VERI*FACTU, el identificador TBAI, el código QR y cómo configurarlo en Facturian.

eFaktura y ef4ktur: cuando los clientes son las Administraciones Públicas de Euskadi
Cómo facturar electrónicamente al sector público vasco (Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos). eFaktura es obligatorio incluso si tu empresa está fuera de Euskadi. Incluye comparación con FACe, TicketBAI y ef4ktur.

Recibo un gasto con IGIC, IPSI o IVA extranjero: ¿qué hago?
Cuando el impuesto de una factura de gasto no es IVA español, no puedes deducirlo en el modelo 303. Te explico cómo registrarlo correctamente y qué alternativas de recuperación existen.

Qué hacer si un proveedor no te da factura (España, UE o fuera de la UE)
Pasos concretos para conseguir la factura, alternativas legales (incluida la autofactura), el caso del anticipo, y qué puedes —y qué no— deducir si no la tienes.

IGIC en Canarias: diferencias con el IVA peninsular
Guía actualizada 2026 del IGIC canario: tipos impositivos (0%, 1%, 3%, 5%, 7%, 9,5%, 15%, 20%, 35%), exenciones, operaciones con la Península y cómo facturar correctamente.

Modelo 131: qué es, quién lo presenta y cómo funciona el IRPF por módulos
Todo sobre el modelo 131 de pagos fraccionados en estimación objetiva: quién está obligado, plazos de presentación, diferencias con el modelo 130 y errores frecuentes.

Modelo 368 OSS: cómo declarar ventas B2C a consumidores de la UE
Qué es el régimen OSS, quién debe usarlo, umbral de 10.000 €, diferencias con el antiguo MOSS y cuándo conviene registrarse en la ventanilla única.

Modelo 369 IOSS: cómo declarar importaciones de bajo valor a consumidores UE
Guía del régimen IOSS para importaciones de bienes con valor menor a 150€, declaración mensual y registro en la ventanilla única de importación.

Modelo 100: la declaración de la Renta para autónomos y asalariados
Quién está obligado a presentar el modelo 100 de IRPF, plazos de la campaña de la Renta, umbrales de ingresos y claves para autónomos y trabajadores por cuenta ajena.

Modelo 200: qué es el Impuesto de Sociedades y quién lo presenta
El modelo 200 es la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades. Te explicamos qué es el IS, quién está obligado, tipos impositivos (25%, 15%), plazos y cómo se calcula.

Modelo 202: pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades
Guía del modelo 202 para anticipos trimestrales del IS, quién está obligado, dos métodos de cálculo y plazos de presentación.

Modelo 714: el Impuesto sobre el Patrimonio en España
Guía completa del Impuesto sobre el Patrimonio: quién debe presentar el modelo 714, exenciones, tipos impositivos por comunidad autónoma y plazos.

Modelo 720: declaración de bienes y derechos en el extranjero
Guía completa del modelo 720: qué bienes declarar, umbrales de 50.000 euros, plazos en enero y el nuevo régimen sancionador tras la sentencia del TJUE.

Cómo compensar el IVA negativo: guía para autónomos y pymes
Qué hacer cuando tu IVA soportado supera al repercutido: compensación, devolución, casillas 110, 78 y 87, plazos y requisitos legales.

SII vs VERI*FACTU: diferencias y cuál te afecta
Comparativa entre el Suministro Inmediato de Información y VERI*FACTU: quién debe usar cada sistema, plazos de implantación y requisitos técnicos.

Certificado digital para autónomos: cómo obtenerlo y usarlo
Qué es el certificado digital, tipos disponibles (FNMT, DNI electrónico), proceso paso a paso para obtenerlo y cómo usarlo en la sede de Hacienda.

Facturación para programadores freelance: guía fiscal completa
Epígrafe 763, IVA al 21%, retención IRPF 15%/7%, clientes extranjeros, software vs. servicios, modelos fiscales y más para desarrolladores autónomos.

Importar productos: IVA de importación y aduanas
Guía práctica para entender costes y trámites de importación

Cómo Facturian implementa VERI*FACTU
Guía completa de la integración VERI*FACTU en Facturian: hash criptográfico, envío a Hacienda, QR verificable y cumplimiento automático.

Modelo 111: retenciones a profesionales (guía completa con ejemplos)
Aprende qué es el modelo 111, quién debe presentarlo, qué retenciones incluye (profesionales, premios, módulos), plazos trimestrales y ejemplos prácticos para calcularlo sin errores.

Recargo de equivalencia: qué es, cuándo aplica y errores al facturar
El recargo de equivalencia es un régimen especial de IVA para comerciantes minoristas. Te explico cómo funciona, qué implica para tus facturas y los errores más costosos.

Facturar a la Administración Pública con FACe
Guía completa para enviar facturas electrónicas a organismos públicos mediante FACe: formato Facturae, códigos DIR3 y proceso paso a paso.

Vender en Amazon, eBay y marketplaces: IVA y OSS
Obligaciones fiscales al vender en Amazon o eBay: régimen OSS, umbrales, responsabilidad del marketplace. Facturación y compliance.

Fiscalidad del alquiler vacacional: IVA, IGIC y IRPF
Todo sobre los impuestos de tu apartamento turístico

Integración Facturian + Beds24 para alquileres vacacionales
Automatiza la facturación de tu alojamiento turístico: sincroniza reservas de Beds24 y genera facturas VERI*FACTU automáticamente.

Modelo 115: retenciones por alquileres (cuándo aplica y cómo se calcula)
Guía del modelo 115: cuándo hay retención en alquileres, quién presenta, cómo calcular la retención, plazos trimestrales y errores frecuentes (con ejemplos).

Gestión multiempresa en Facturian
Cómo gestionar varias empresas, autónomo y SL, o diferentes actividades desde una única cuenta de Facturian.

Facturas rectificativas: cuándo y cómo emitirlas
Qué hacer cuando hay errores, devoluciones o impagos

Modelo 190: resumen anual de retenciones (cómo cuadrarlo con el 111)
Qué es el modelo 190, quién lo presenta, qué información incluye, cómo se cuadra con el modelo 111 y los errores más comunes al preparar el resumen anual de retenciones.

Facturas en moneda extranjera: guía práctica
Cómo emitir facturas en dólares, libras u otras divisas manteniendo el cumplimiento fiscal español. Tipos de cambio, conversión y VERI*FACTU.

Facturas simplificadas vs. completas: diferencias
Cuándo emitir facturas simplificadas (tickets) o completas: límites de 400€, datos obligatorios y deducibilidad del IVA.

REBU (bienes usados): cuándo aplica y cómo facturar correctamente
El régimen especial de bienes usados (REBU) permite tributar solo sobre el margen. Te explico cuándo aplica, cómo calcular la base y qué errores evitar al facturar.

Modelo 180: resumen anual del modelo 115 (alquileres y retenciones)
Guía del modelo 180: qué es, quién lo presenta, cómo se relaciona con el modelo 115, qué datos necesitas por arrendador y cómo evitar errores típicos en el resumen anual.

Datos obligatorios de una factura legalmente válida
Todos los elementos que debe incluir tu factura en España

Gestión del riesgo de tipo de cambio para pymes
Cómo proteger tu negocio de las fluctuaciones de divisas: contratos forward, opciones y estrategias prácticas para facturación internacional.

Fiscalidad avanzada del alquiler vacacional
Aspectos avanzados de la tributación de apartamentos turísticos: gastos deducibles, amortizaciones, IVA con servicios complementarios y obligaciones de información.

No sujeta vs exenta en IVA: diferencias y cómo afecta a tu factura
Operación no sujeta y operación exenta de IVA no son lo mismo. Te explico la diferencia, qué mención poner en la factura y cómo afecta a tus deducciones.

Modelo 036: alta censal, ROI/VIES y cambios (guía actualizada 2025)
Aprende para qué sirve el modelo 036, cómo pedir el alta en el ROI (VIES), qué regímenes afectan a tu facturación y errores comunes al hacer cambios censales. Actualizado tras la supresión del modelo 037.

VERI*FACTU 2027: nueva normativa de facturación
Todo sobre el reglamento VERI*FACTU obligatorio desde 2027: requisitos técnicos, software homologado, firmas y hashes. Calendario actualizado según RD-ley 15/2025.

Modelo 349: operaciones intracomunitarias
Cómo presentar el modelo 349 de operaciones intracomunitarias: adquisiciones, entregas, servicios. Periodicidad y umbrales.

Prorrata de IVA: general vs especial (cálculo, ejemplos y errores)
Guía clara sobre la prorrata de IVA: cuándo aplica, diferencias entre prorrata general y especial, cómo calcular el porcentaje y los errores que más cuestan en el modelo 303 y 390.

Errores comunes en el modelo 390 (resumen anual IVA)
Cómo evitar descuadres y problemas con la declaración anual

IVA vs ITP en inmuebles: cuándo aplica cada uno y errores comunes
La compraventa de inmuebles puede tributar por IVA o por ITP, pero nunca por ambos. Te explico los criterios, la renuncia a la exención y los errores típicos.

Modelo 347: declaración de operaciones con terceros
Guía del modelo 347: quién debe presentarlo, umbral de 3.005,06€, operaciones incluidas/excluidas y plazos. Cumple con Hacienda.

Bienes de inversión en IVA: regularizaciones y cómo impactan en el 303/390
Qué se considera bien de inversión a efectos de IVA, cuándo hay regularización, cómo funcionan los ajustes y qué errores son típicos al declararlo en el modelo 303 y el 390.

Modelo 303: cómo rellenarlo paso a paso sin errores
Guía práctica de la autoliquidación trimestral del IVA

Alquiler turístico sin servicios (Airbnb): ¿IVA o ITP? Quién lo paga
Cuando alquilas tu vivienda por días sin servicios de hostelería, no hay IVA pero sí puede haber ITP. Te explico quién lo paga, cuánto y cómo gestionarlo.

Facturar sin retención: casos en los que no aplica IRPF
Cuándo emitir facturas sin retención siendo profesional

Anticipos, suplidos y proformas: qué son y cómo reflejarlos en factura
Diferencia entre anticipo, suplido y factura proforma. Aprende cómo documentarlos, cómo afectan al IVA, y cómo evitar errores habituales en facturación y cobros.

Pagos fraccionados de IRPF: modelo 130 trimestral
Cómo presentar el modelo 130 de pagos fraccionados de IRPF: cálculo, plazos, excepciones y compatibilidad con el modelo 303.

Modelo 390 casilla por casilla: guía completa del resumen anual de IVA
Tutorial detallado del modelo 390 con todas las casillas explicadas, ejemplos prácticos con cifras reales, y verificación contra los modelos 303 trimestrales.

Modelo 130 casilla por casilla: guía completa del pago fraccionado de IRPF
Tutorial detallado del modelo 130 con todas las casillas explicadas, cálculo de rendimiento neto, gastos deducibles y ejemplos prácticos.

Factura electrónica B2B en España: conceptos, formatos y checklist práctico
Una guía sin humo sobre factura electrónica B2B: qué significa realmente, qué cambia en procesos, formatos habituales (PDF vs estructurado), y un checklist para prepararte sin bloquear tu facturación.

Facturar fuera de la UE: exportaciones, servicios y ejemplos prácticos
Cómo facturar a clientes en EE.UU., Reino Unido, Suiza y otros países fuera de la UE. Diferencias entre exportar bienes y prestar servicios, documentación y tratamiento IVA.

Retenciones de IRPF para autónomos: 15% y 7%
Guía definitiva de retenciones para autónomos profesionales

Modelo 111 casilla por casilla: guía completa de retenciones IRPF
Tutorial detallado del modelo 111 con todas las casillas explicadas, retenciones a profesionales, trabajadores y premios.

Facturar a otros países de la UE: B2B vs B2C, VIES, OSS y ejemplos
Cómo facturar a clientes en la Unión Europea: diferencias entre empresa y consumidor, validación en VIES, régimen OSS y ejemplos reales de facturas intracomunitarias.

Operaciones intracomunitarias: OSS, VIES y facturación
Guía completa sobre compraventas intracomunitarias en la UE: validación NIF-IVA, OSS, facturación B2B/B2C y modelo 349.

Modelo 115 casilla por casilla: guía completa de retenciones por alquiler
Tutorial detallado del modelo 115 con todas las casillas explicadas, retención del 19% en alquileres de locales y oficinas.

Importaciones y exportaciones: IVA, aduanas y documentación mínima (guía)
Guía práctica para pymes: diferencias entre importación y exportación, qué pasa con el IVA y aduanas, documentos típicos (DUA) y cómo evitar errores comunes al facturar fuera de España.

Operaciones exentas de IVA: tipos y regla de prorrata
Descubre qué operaciones están exentas de IVA en España: sanidad, educación, financieras, seguros. Aprende a calcular la prorrata general.

Modelo 190 casilla por casilla: guía completa del resumen anual de retenciones
Tutorial detallado del modelo 190 con todas las claves explicadas, cómo declarar cada perceptor y cuadrar con los modelos 111.

Modelo 180 casilla por casilla: guía completa del resumen anual de alquileres
Tutorial detallado del modelo 180 con todas las casillas explicadas, cómo declarar cada arrendador y cuadrar con los modelos 115.

Inversión del sujeto pasivo: cuándo tu cliente paga el IVA
Guía completa sobre reverse charge en construcción y otras operaciones

Factura recapitulativa: cuándo es válida, requisitos y ejemplo
La factura recapitulativa permite agrupar varias operaciones en un solo documento. Te explico cuándo puedes usarla, qué requisitos debe cumplir y los errores que debes evitar.

Modelo 349 casilla por casilla: guía completa de operaciones intracomunitarias
Tutorial detallado del modelo 349 con todas las claves explicadas, cómo declarar ventas y compras a empresas de la UE.

Régimen de criterio de caja: ventajas e inconvenientes
¿Te conviene pagar el IVA cuando cobras en lugar de cuando facturas?

Modelo 347 casilla por casilla: guía completa de operaciones con terceros
Tutorial detallado del modelo 347 con todas las casillas explicadas, cómo declarar operaciones superiores a 3.005,06 € con clientes y proveedores.

¿Cuándo aplicar IVA reducido (10%) vs superreducido (4%)?
Guía práctica de los tipos de IVA en España con ejemplos claros

Prestas servicios: las reglas cambian según quién sea tu cliente
Cuando vendes servicios, el impuesto que aplicas depende de si tu cliente es una empresa (B2B) o un consumidor final (B2C).

Modelo 131 casilla por casilla: guía completa del pago fraccionado por módulos
Tutorial detallado del modelo 131 con todas las casillas explicadas, cálculo de módulos paso a paso, ejemplos prácticos con cifras reales y reducciones aplicables.

Vendes productos físicos: ¿cuándo aplicas IVA, IGIC o ninguno?
Si tu negocio vende productos y los envía a distintas partes de España, necesitas saber qué impuesto aplicar en cada caso.

Reglas de localización: IVA, IGIC, IPSI
Conceptos básicos sobre territorios fiscales en España: península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. IVA vs. IGIC vs. IPSI.

Modelo 368 OSS casilla por casilla: guía completa de la ventanilla única
Tutorial detallado del modelo 368: cómo rellenar cada sección, ejemplos con ventas a Francia y Alemania, rectificaciones y errores comunes.

Modelo 036/037 casilla por casilla: alta censal para autónomos y empresas
Tutorial detallado de los modelos 036 y 037 con todas las páginas explicadas, cómo darse de alta en el censo, elegir régimen de IVA e IRPF.

Modelo 100 para autónomos: las casillas que debes conocer
Guía detallada de las casillas del modelo 100 para actividades económicas: rendimientos, gastos deducibles, amortizaciones y cómo cuadrar con el modelo 130.

Modelo 200: las casillas principales que toda SL debe conocer
Desglose de las casillas clave del modelo 200: resultado contable (500), ajustes extracontables, base imponible (552), tipo impositivo (558), deducciones, pagos a cuenta y resultado final.